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Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 15040001


  • Data do pagamento 15/04/2024
  • Valor 500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 500,00 41501 Banco do Brasil S.A. BB 0241 185310
Diárias
  • Beneficiado: MARCONDES DE HOLANDA JUCA
  • Número da portaria: 0408002/24
  • Data da portaria: 08/04/2024
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 11/04/2024
  • Final 11/04/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 500,00 R$
  • Valor total: 500,00 R$
  • Motivo para o Prefeito Municipal MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ, por viagem à Fortaleza-CE no dia 11 de Abril de 2024, para comparecer à Secretaria da proteção social, para recebimento do vale gás. Local: Rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 04.08.002/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.

Dados do empenho de número 08040016
  • Empenho feito em 08/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARCONDES DE H OLANDA JUCA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 01 (uma) diária para o Prefeito Municipal MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ, por viagem à Fortaleza-CE no dia 11 de Abril de 2024, para comparecer à Secretaria da proteção social, para recebimento do vale gás. Local: Rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 04.08.002/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08040016 8 de abril de 2024 Empenho Realizado 500,00
08040022 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 500,00
15040001 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 500,00