Dados do pagamento de número 22040003
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 900,00 | 42205 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 185310 |
Diárias
- Beneficiado: FADUA MARIA BARBOSA VIANA
- Número da portaria: 0418004/24
- Data da portaria: 18/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 22/04/2024
- Final 24/04/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 300,00 R$
- Valor total: 900,00 R$
- Motivo para a Sra. Controladora Geral do Município - Fádua Maria Barbosa Viana, por viagem à Fortaleza/Ce nos dias 22 a 24 de Abril de 2024, para participar do 2° Congresso Nacional de Conselheiros Previdenciários e Gestores Públicos da ANEPREM. Local. Av. Monsenhor Tabosa, n° 740, Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 04.18.004/24, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município, nesta data.
Dados do empenho de número 18040006
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FADUA MARIA BA RBOSA VIANA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 03(três) diárias para a Sra. Controladora Geral do Município - Fádua Maria Barbosa Viana, por viagem à Fortaleza/Ce nos dias 22 a 24 de Abril de 2024, para participar do 2° Congresso Nacional de Conselheiros Previdenciários e Gestores Públicos da ANEPREM. Local. Av. Monsenhor Tabosa, n° 740, Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 04.18.004/24, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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18040006 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 900,00 |
18040011 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
22040003 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |