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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/04/2024 ) - CE

Destalhes do empenho de número 17020004


  • Empenho feito em 17/02/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: LARISSA TORRES DE AMORIM
  • CNPJ: XXX.747.193-XX
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20210201007-PP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0203 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.042 - Bloco de Financiamento do IGD Bolsa
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO IGD/BF, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17020004 17 de fevereiro de 2022 Empenho Realizado 17.160,00
15030011 15 de março de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00
15030028 15 de março de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
12040049 12 de abril de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
13040055 13 de abril de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00
11050008 11 de maio de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
16050012 16 de maio de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00
13060017 13 de junho de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
15060087 15 de junho de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00
12070005 12 de julho de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
15070064 15 de julho de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00
16080005 16 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
19080041 19 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00
14090007 14 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
15090053 15 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00
13100022 13 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
14100064 14 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00
16110029 16 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
18110003 18 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00
01120183 1 de dezembro de 2022 Empenho Anulado 1.430,00
16120057 16 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00
16120004 16 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
28120066 28 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 1.430,00
29120124 29 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 1.430,00