Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/04/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 17020004
- Empenho feito em 17/02/2021
- Tipo: Global
- Credor: LARISSA TORRES DE AMORIM
- CNPJ: XXX.747.193-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210201007-PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0203 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.042 - Bloco de Financiamento do IGD Bolsa
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO IGD/BF, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
17020004 | 17 de fevereiro de 2022 | Empenho | Realizado | 17.160,00 |
15030011 | 15 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
15030028 | 15 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
12040049 | 12 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
13040055 | 13 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
11050008 | 11 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
16050012 | 16 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
13060017 | 13 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
15060087 | 15 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
12070005 | 12 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
15070064 | 15 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
16080005 | 16 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
19080041 | 19 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
14090007 | 14 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
15090053 | 15 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
13100022 | 13 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
14100064 | 14 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
16110029 | 16 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
18110003 | 18 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
01120183 | 1 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 1.430,00 |
16120057 | 16 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
16120004 | 16 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
28120066 | 28 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
29120124 | 29 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |