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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 28020017


  • Data do pagamento 28/02/2024
  • Valor 1.170,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.113,84 105015 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 158054

Dados do empenho de número 02010110
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20220525040-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 2022.05.25.040-PE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010110 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.850,00
31010022 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.170,00
07020010 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.170,00
28020008 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.170,00
28020017 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.170,00
02040002 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.170,00
11040022 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.170,00
02050005 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.170,00
10050137 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.170,00