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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 28030078


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 4.381,13 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.009,24 18200 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 131326

Dados do empenho de número 01030230
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
  • Projeto / Atividade: 2.049 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (OCA-NE)
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Servidores contratados por tempo determinado lotados no CRAS do Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030230 1 de março de 2024 Empenho Realizado 20.000,00
27030078 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.381,13
28030078 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.381,13
29050044 29 de maio de 2024 Liquidação Realizado 4.381,13
29050037 29 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.381,13