Destalhes do empenho de número 06010006


  • Empenho feito em 06/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ROSANA FIRMINO BENTO - ME
  • CNPJ: XX.X08.470/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '000601062022'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Chorozinho
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Chorozinho-CE, nos termos do art. 15, Inciso V da Lei Federal nº 8.666/93.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010006 6 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 8.804,50
31010013 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 1.073,70
31010014 31 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 1.073,70
24020001 24 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 408,10
03030017 3 de março de 2022 Pagamento Realizado 408,10
28030004 28 de março de 2022 Liquidação Realizado 480,38
30030002 30 de março de 2022 Pagamento Realizado 480,38
28040005 28 de abril de 2022 Pagamento Realizado 404,25
28040004 28 de abril de 2022 Liquidação Realizado 404,25
26050003 26 de maio de 2022 Liquidação Realizado 609,34
31050008 31 de maio de 2022 Pagamento Realizado 609,34
30060003 30 de junho de 2022 Pagamento Realizado 471,39
30060003 30 de junho de 2022 Liquidação Realizado 471,39
29070008 29 de julho de 2022 Pagamento Realizado 521,35
29070008 29 de julho de 2022 Liquidação Realizado 521,35
31080019 31 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 567,62
31080023 31 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 567,62
30090003 30 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 678,85
30090003 30 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 678,85
31100003 31 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 581,35
31100004 31 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 581,35
30110018 30 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 984,46
30110018 30 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 984,46
01120008 1 de dezembro de 2022 Empenho Anulado 1.280,75
20120019 20 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 742,96
21120003 21 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 742,96