DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 31010013



  • Data da liquidação: 31/01/2022
  • Valor: 999,00 R$
  • Nota fiscal: 546
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 28/01/2022

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ACUÇAR 20,00 QUILO 84,00
CAFÉ 250 G 20,00 PACOTE 150,00
REFRIGERANTE 2 LITROS 10,00 UNIDADE 70,00
AGUA 20 LITROS 20,00 UNIDADE 120,00
AGUA MINERAL 500 ML 50,00 UNIDADE 50,00
CHA CAMOMILA CX C/ 10 50,00 CAIXA 175,00
CHA DE BOLDO CX C/ 10 50,00 CAIXA 175,00
CHA DE ERVA DOCE CX C/ 10 50,00 CAIXA 175,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 999,00 0 Banco do Brasil S.A. BB CHOROZINHO 0001 108030

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