Dados do pagamento de número 31010026


  • Data do pagamento 31/01/2022
  • Valor 18.198,82 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 17.803,53 0 Banco do Brasil S.A. BB CHOROZINHO 0001 108030

Dados do empenho de número 03010003
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - INSS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Chorozinho
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: encargos sociais - INSS, incidente sobre a folha de pagamento de pessoal da Câmara Municipal, no corrente exercício.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010003 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 270.000,00
31010026 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 18.198,82
31010023 31 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 18.198,82
25020005 25 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 18.535,25
25020011 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 18.535,25
31030022 31 de março de 2022 Pagamento Realizado 19.871,38
31030020 31 de março de 2022 Liquidação Realizado 19.871,38
29040025 29 de abril de 2022 Liquidação Realizado 21.084,59
29040029 29 de abril de 2022 Pagamento Realizado 21.084,59
31050020 31 de maio de 2022 Liquidação Realizado 20.922,17
31050028 31 de maio de 2022 Pagamento Realizado 20.922,17
30060023 30 de junho de 2022 Pagamento Realizado 20.742,37
30060023 30 de junho de 2022 Liquidação Realizado 20.742,37
29070027 29 de julho de 2022 Liquidação Realizado 20.742,37
29070030 29 de julho de 2022 Pagamento Realizado 20.742,37
31080015 31 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 21.878,89
31080018 31 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 21.878,89
30090025 30 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 21.634,40
30090030 30 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 21.634,40
04110002 4 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 21.634,39
04110003 4 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 21.634,39
30110028 30 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 21.634,39
30110028 30 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 21.634,39
01120002 1 de dezembro de 2022 Empenho Anulado 16.156,42
16120002 16 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 5.289,90
16120002 16 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 5.289,90
26120002 26 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 21.634,39
26120001 26 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 21.634,39
29120001 29 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 40,27
29120003 29 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 40,27