Dados do pagamento de número 11070003


  • Data do pagamento 11/07/2022
  • Valor 107,43 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 107,43 0 Banco do Brasil S.A. BB CHOROZINHO 0001 108030

Dados do empenho de número 03010004
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Chorozinho
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: o custeio de tarifas de água e esgoto em proveito da Câmara Municipal de Chorozinho, no corrente exercício.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010004 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 2.600,00
02020004 2 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 102,53
02020001 2 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 102,53
09030004 9 de março de 2022 Liquidação Realizado 100,83
09030004 9 de março de 2022 Pagamento Realizado 100,83
08040003 8 de abril de 2022 Pagamento Realizado 101,44
08040001 8 de abril de 2022 Liquidação Realizado 101,44
03050001 3 de maio de 2022 Liquidação Realizado 107,32
03050001 3 de maio de 2022 Pagamento Realizado 107,32
10060002 10 de junho de 2022 Pagamento Realizado 107,38
10060002 10 de junho de 2022 Liquidação Realizado 107,38
11070003 11 de julho de 2022 Pagamento Realizado 107,43
11070003 11 de julho de 2022 Liquidação Realizado 107,43
04080002 4 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 107,38
04080002 4 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 107,38
31080028 31 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 107,38
31080032 31 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 107,38
30090032 30 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 107,48
30090026 30 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 107,48
03100002 3 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 107,38
03110003 3 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 107,38
30110024 30 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 107,43
30110021 30 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 107,43
01120012 1 de dezembro de 2022 Empenho Anulado 1.307,64
20120027 20 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 128,38
20120033 20 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 128,38