Dados do pagamento de número 31010018


  • Data do pagamento 31/01/2022
  • Valor 465,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 465,10 0 Banco do Brasil S.A. BB CHOROZINHO 0001 108030

Dados do empenho de número 03010006
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FUNDO DE PREVI DENCIA SOCIAL DE CHOROZINHO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Chorozinho
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: encargos sociais - FPSC, incidente sobre a folha de pagamento de pessoal da Câmara Municipal, no corrente exercício.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010006 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 6.500,00
31010018 31 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 465,10
31010018 31 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 465,10
25020004 25 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 465,10
25020010 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 465,10
31030019 31 de março de 2022 Pagamento Realizado 465,10
31030019 31 de março de 2022 Liquidação Realizado 465,10
29040024 29 de abril de 2022 Liquidação Realizado 465,10
29040027 29 de abril de 2022 Pagamento Realizado 465,10
31050029 31 de maio de 2022 Pagamento Realizado 465,10
31050021 31 de maio de 2022 Liquidação Realizado 465,10
30060024 30 de junho de 2022 Liquidação Realizado 465,10
30060024 30 de junho de 2022 Pagamento Realizado 465,10
29070026 29 de julho de 2022 Liquidação Realizado 465,10
29070027 29 de julho de 2022 Pagamento Realizado 465,10
31080014 31 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 465,10
31080015 31 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 465,10
30090024 30 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 465,10
30090029 30 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 465,10
31100009 31 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 465,10
31100007 31 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 465,10
30110027 30 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 465,10
30110025 30 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 465,10
01120003 1 de dezembro de 2022 Empenho Anulado 453,70
08120003 8 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 465,10
08120004 8 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 465,10
20120025 20 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 465,10
20120028 20 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 465,10