User

Prefeitura Municipal de Croatá ( 02/01/2018 a 24/11/2020 ) - CE

Dados do pagamento de número 23010018


  • Data do pagamento 23/01/2020
  • Valor 150,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 150,00 9089 Banco do Brasil S.A. CROATÁ 3981 5223X
Diárias
  • Beneficiado: ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA
  • Número da portaria: 2001001/SS
  • Data da portaria: 20/01/2020
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 20/01/2020
  • Final 21/01/2020
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 150,00 R$
  • Valor total: 150,00 R$
  • Motivo concessão de diária para motorista, fazer face com as despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE, durante os dias 20 e 21 de Janeiro de 2020, quando em objeto de serviço de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de transportar pacientes para consultas, exames e/ou acompanhamento médico junto a Hospitais, na citada cidade, conforme portaria nº2001001/SMS.

Dados do empenho de número 20010002
  • Empenho feito em 20/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: concessão de diária para motorista, fazer face com as despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE, durante os dias 20 e 21 de Janeiro de 2020, quando em objeto de serviço de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de transportar pacientes para consultas, exames e/ou acompanhamento médico junto a Hospitais, na citada cidade, conforme portaria nº2001001/SMS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20010002 20 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 150,00
20010002 20 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 150,00
23010018 23 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 150,00