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Câmara Municipal de Croatá ( 02/01/2020 a 26/04/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 26040011


  • Data do pagamento 26/04/2024
  • Valor 150,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 150,00 12774 Banco do Brasil S.A. BB 3981 86010
Diárias
  • Beneficiado: ALANA SOUSA DE OLIVEIRA
  • Número da portaria: 29/2024
  • Data da portaria: 03/04/2024
  • Destino: CROATÁ - CE
  • Início 25/04/2024
  • Final 25/04/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 150,00 R$
  • Valor total: 150,00 R$
  • Motivo DIARIAS PARA CUSTEAR OS DESLOCAMENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM 0 OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIA Nº 1087, 1088 E 1089 A SER REALIZADA POR ESSE PODER LEGISLATIVO.

Dados do empenho de número 03040005
  • Empenho feito em 03/04/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ALANA SOUSA DE OLIVEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Croatá
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Acão Legislativa e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal de Croatá-CE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: DIARIAS PARA CUSTEAR OS DESLOCAMENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO, COM 0 OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIA Nº 1087, 1088 E 1089 A SER REALIZADA POR ESSE PODER LEGISLATIVO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03040005 3 de abril de 2024 Empenho Realizado 450,00
05040005 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 150,00
05040005 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 150,00
19040010 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 150,00
19040008 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 150,00
26040011 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 150,00
26040011 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 150,00