Dados do pagamento de número 29010016


  • Data do pagamento 29/01/2021
  • Valor 7.485,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.485,00 14009 Banco do Brasil S.A. BB 2851 109460

Dados do empenho de número 04010042
  • Empenho feito em 04/01/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: JOSÉ ODÉCIO DE SOUSA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP23/2019-SEGAD'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 3100 - Gestão Estratégica
  • Projeto / Atividade: 2.016 - Gerenciamento Administrativo e Estrateg. da Secretaria de Infraest. e Urbanismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: contratação de empresa para serviço de locação de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme aditivo do processo nº PP23/2019-SEGAD(1º termo de aditivo de duração ao Contrato)(2º termo de aditivo de acréscimo no valor).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010042 4 de janeiro de 2021 Empenho Realizado 41.467,98
28010001 28 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 7.485,00
29010016 29 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 7.485,00
26020001 26 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 7.485,00
26020029 26 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 7.485,00
29030003 29 de março de 2021 Liquidação Realizado 7.485,00
30030023 30 de março de 2021 Pagamento Realizado 7.485,00
28040007 28 de abril de 2021 Liquidação Realizado 7.485,00
29040018 29 de abril de 2021 Pagamento Realizado 7.485,00