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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 14050001


  • Data do pagamento 14/05/2024
  • Valor 22.414,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 17.723,59 41001 Banco do Brasil S.A. BB FORTIM 4379 115991

Dados do empenho de número 02010361
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DA ODONTO LOGIA CONTRATA DOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: folha de pagamento dos servidores contratados do setor da odontologia referente ao salário base. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010361 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 103.200,00
31010070 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 25.785,50
09020003 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 25.785,50
29020350 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 26.877,91
08030028 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 26.877,91
28030135 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 28.122,57
10040240 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 28.122,57
30040189 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 22.414,02
14050001 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 22.414,02