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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 14050018


  • Data do pagamento 14/05/2024
  • Valor 21.991,13 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 18.999,14 41001 Banco do Brasil S.A. BB FORTIM 4379 115991

Dados do empenho de número 02010396
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DO PESSOA L DO PSF CONTR ATADOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: folha de pagamento dos servidores contratados do Programa de Saúde da Família (PSF médicos, enfermeiros e téc. de enfermagem), referente ao salário base. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010396 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 205.902,00
31010195 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 26.430,00
31010196 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 24.004,00
09020085 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 26.430,00
09020086 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 24.004,00
29020333 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 18.200,00
29020330 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 24.004,00
29020322 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 25.137,87
08030014 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 25.137,87
08030020 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 18.200,00
08030017 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 24.004,00
28030113 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 24.004,00
28030112 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 23.787,00
28030114 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 18.200,00
10040192 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 24.004,00
10040193 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 18.200,00
10040191 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 23.787,00
30040182 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 21.991,13
14050018 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 21.991,13