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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 14050020


  • Data do pagamento 14/05/2024
  • Valor 4.405,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.405,00 41001 Banco do Brasil S.A. BB FORTIM 4379 115991

Dados do empenho de número 02010400
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DO PESSOA L DO PSF CONTR ATADOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: folha de pagamento dos servidores contratados do Programa de Saúde da Família (PSF médicos, enfermeiros e téc. de enfermagem), referente ao adicional insalubridade. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010400 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 40.200,00
31010199 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.800,80
31010200 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.933,60
09020091 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.933,60
09020090 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.800,80
29020328 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.675,17
29020335 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.640,00
29020332 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.800,80
08030016 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.675,17
08030022 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.640,00
08030019 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.800,80
28030119 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.800,80
28030118 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.405,00
28030120 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.640,00
01040018 1 de abril de 2024 Empenho Anulado 98,83
10040231 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.405,00
10040233 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.640,00
10040232 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.800,80
30040183 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.405,00
14050020 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.405,00