PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050020
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 4.405,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.405,00 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 115991 |
Dados do empenho de número 02010400
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DO PESSOA L DO PSF CONTR ATADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: folha de pagamento dos servidores contratados do Programa de Saúde da Família (PSF médicos, enfermeiros e téc. de enfermagem), referente ao adicional insalubridade. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010400 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.200,00 |
31010199 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.800,80 |
31010200 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.933,60 |
09020091 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.933,60 |
09020090 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.800,80 |
29020328 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.675,17 |
29020335 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.640,00 |
29020332 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.800,80 |
08030016 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.675,17 |
08030022 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.640,00 |
08030019 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.800,80 |
28030119 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.800,80 |
28030118 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.405,00 |
28030120 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.640,00 |
01040018 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 98,83 |
10040231 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.405,00 |
10040233 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.640,00 |
10040232 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.800,80 |
30040183 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.405,00 |
14050020 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.405,00 |