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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 10040234


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 3.493,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.826,00 41001 Banco do Brasil S.A. BB FORTIM 4379 115991

Dados do empenho de número 02010433
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DA ODONTO LOGIA CONTRATA DOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - A Saúde ao Seu Alcance
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: folha de pagamento do Incentivo Variável por Desempenho do Programa Previne Brasil, destinados aos servidores contratados do setor da Odontologia, conforme lei municipal nº 779/2021. Coordenado pela Secretaria de Saúde deste município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010433 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 10.700,00
29020360 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.493,75
08030013 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.493,75
28030145 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.493,75
10040234 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.493,75
30040227 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.187,11
10050068 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.187,11