Dados do pagamento de número 17070013


  • Data do pagamento 17/07/2020
  • Valor 1.953,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.953,90 6899 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0085 0085 617229

Dados do empenho de número 10060007
  • Empenho feito em 10/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ELETROVALE SER VIÇOS DE ENGEN HARIA LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisisção de Material Elétrico destinados a atender as necessidades da adutora da localidade de Caiçara,junto a Secretaria, Agricultura, Aquicultura, Meio Ambiente e Pesca do município de Groaíras/Ce.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10060007 10 de junho de 2020 Empenho Realizado 1.953,90
15070004 15 de julho de 2020 Liquidação Realizado 1.953,90
17070013 17 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.953,90