Dados do pagamento de número 16100019


  • Data do pagamento 16/10/2020
  • Valor 469,67 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 469,67 67602 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0085 0085 617229

Dados do empenho de número 08100010
  • Empenho feito em 08/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEYSE M. RODR IGUES - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '1307.01/20'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08100010 8 de outubro de 2020 Empenho Realizado 469,67
09100031 9 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 469,67
16100019 16 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 469,67