Dados do pagamento de número 22100001


  • Data do pagamento 22/10/2020
  • Valor 12.910,36 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.910,36 16594 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0085 0085 617229

Dados do empenho de número 14100004
  • Empenho feito em 14/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LINEAR LOPES L TDA ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2007.01/20'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Agricultura,Aquicul.M.Amb.e Pesca
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. de Agric.Aqui. M. Ambiente e Pesca
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14100004 14 de outubro de 2020 Empenho Realizado 12.910,36
21100009 21 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 12.910,36
22100001 22 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 12.910,36