Dados do pagamento de número 09010005


  • Data do pagamento 09/01/2020
  • Valor 12,00 R$

Dados do empenho de número 06120006
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JACO RODRIGUES DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '1405.01/2018'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0803 - Amparo Assistencial a criança e ao adolescente
  • Projeto / Atividade: 2.040 - Manutenção do Programa Criança Feliz - P rimeira Infância Suas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS.