Prefeitura Municipal de Groaíras ( 02/01/2018 a 28/12/2020 ) - CE
Dados do pagamento de número 03020003
- Data do pagamento 03/02/2020
- Valor 1.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.400,00 | 24052 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0085 | 0085 | 550493 |
Dados do empenho de número 08010007
- Empenho feito em 08/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: A. JOSE GOMES ALVES - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0806 - Assistência a Comunidades Carentes
- Projeto / Atividade: 2.041 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAÍRAS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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08010007 | 8 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 16.800,00 |
03020003 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
03020001 | 3 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
02030013 | 2 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
02030006 | 2 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
31030009 | 31 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
31030004 | 31 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
04050008 | 4 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
04050003 | 4 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
01060003 | 1 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
02060009 | 2 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
01070010 | 1 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
03070003 | 3 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
04080007 | 4 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
04080005 | 4 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
01090005 | 1 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
01090007 | 1 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
01100006 | 1 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
01100007 | 1 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
03110005 | 3 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
03110003 | 3 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
27110002 | 27 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
27110004 | 27 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
23120008 | 23 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
24120003 | 24 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |