Dados do pagamento de número 03010044


  • Data do pagamento 03/01/2020
  • Valor 49.787,10 R$

Dados do empenho de número 02010135
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG - HOSPIT AL - EFETIVO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL(EFETIVOS)LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GROAÍRAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010135 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 2.000.000,00
31010061 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 150.809,61
31010038 31 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 11.562,84
31010036 31 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 150.809,61
31010064 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 11.562,84
28020020 28 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 11.562,84
28020015 28 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 11.562,84
28020013 28 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 153.058,05
28020017 28 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 153.058,05
27030007 27 de março de 2020 Liquidação Realizado 206.597,12
27030012 27 de março de 2020 Pagamento Realizado 206.597,12
27030015 27 de março de 2020 Pagamento Realizado 15.387,31
27030009 27 de março de 2020 Liquidação Realizado 15.387,31
28040012 28 de abril de 2020 Liquidação Realizado 17.263,00
28040011 28 de abril de 2020 Pagamento Realizado 17.263,00
28040008 28 de abril de 2020 Pagamento Realizado 231.418,09
28040010 28 de abril de 2020 Liquidação Realizado 231.418,09
28050022 28 de maio de 2020 Liquidação Realizado 176.227,20
28050009 28 de maio de 2020 Pagamento Realizado 12.947,25
28050007 28 de maio de 2020 Pagamento Realizado 176.227,20
28050025 28 de maio de 2020 Liquidação Realizado 12.947,25
26060013 26 de junho de 2020 Pagamento Realizado 12.947,25
26060020 26 de junho de 2020 Liquidação Realizado 12.947,25
26060019 26 de junho de 2020 Liquidação Realizado 177.371,40
26060012 26 de junho de 2020 Pagamento Realizado 177.371,40
01070004 1 de julho de 2020 Empenho Anulado 822.848,04