Dados do pagamento de número 24030011


  • Data do pagamento 24/03/2022
  • Valor 22,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 22,00 0 Banco do Brasil S.A. BB 3967 75574

Dados do empenho de número 12030002
  • Empenho feito em 12/03/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: M & E COMERCIO DE EQUIPAMENT OS E SUPRIMENT OS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0043 - Combate ao Coronavírus
  • Projeto / Atividade: 2.037 - Enfrentamento da Emergência do COVID-19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de Lençol de Cama Casal tamanho 2,20x1,50cm algodão para ala do Hospital Dom Aloísio Lorscheider para prevenção da Covid 19 de resonsabilidade da Secretaria de Saúde, deste Município.