Dados do pagamento de número 30040051


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 21.214,45 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 21.214,45 149060 Banco do Brasil S.A. BB 3967 137987

Dados do empenho de número 02010185
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0006 - Gestão Sistema Único de Assistência Social -SUAS
  • Projeto / Atividade: 2.071 - Serviços de Proteção Social Básica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: vencimentos salariais de servidores contratados lotados junto a Proteção Social Básica de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010185 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 90.000,00
30010126 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 24.458,69
30010055 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 24.458,69
29020087 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 18.634,26
29020165 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 18.634,26
28030106 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 19.593,31
28030064 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 19.593,31
30040033 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 21.214,45
30040051 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 21.214,45