Dados do pagamento de número 03040008


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 110,86 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 110,86 149060 Banco do Brasil S.A. BB 3967 147680

Dados do empenho de número 30010004
  • Empenho feito em 30/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0012 - SUS - Forte e Compartilhado
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Programa de Melhoria Previne Brasil
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: folha referente incentivo financeiro Programa Previne Brasil, conforme Lei Municipal 1007/2020, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30010004 30 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 20.000,00
30010066 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.355,05
30010065 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 248,86
30010064 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 124,43
02020024 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.355,05
02020019 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 124,43
02020022 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 248,86
29020107 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.937,66
29020106 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 113,98
29020105 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 56,99
01030012 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.937,66
01030006 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 56,99
01030009 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 113,98
28030081 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.884,62
28030079 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 110,86
28030080 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 110,86
03040009 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.884,62
03040008 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 110,86
03040010 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 110,86
30040088 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 109,36
30040090 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.913,80
30040089 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 54,68
02050008 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.913,80
02050006 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 109,36
02050007 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 54,68