Dados do pagamento de número 17040031


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 17.806,22 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 17.806,22 40551 Banco do Brasil S.A. BB 3967 148407

Dados do empenho de número 01020064
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: 7SERV GESTAO D E BENEFICIOS L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '00.009.2023-SRP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Modernização da Política de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.032 - Gestão e Aprimoramento das Atividades da Rede de Ensino Fund. - Fundeb 30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: serviços de implantação, intermediação e Administração de Sistema Informatizado e integrado de gerenciamento para aquisição de Combustíveis conforme necessidade dos veiculos vinculados ao Transporte dos Alunos da Rede Pública de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste Município, conforme PE 00.009/2023 - Contrato n. 20240015

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020064 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 100.000,00
06030009 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 16.055,65
01040003 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 16.055,65
05040029 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 17.806,22
17040031 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 17.806,22
03050016 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 16.867,49
16050005 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 16.867,49