Dados do pagamento de número 10040022


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 13.065,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.065,80 40551 Banco do Brasil S.A. BB 3967 148407

Dados do empenho de número 01030073
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: 7SERV GESTAO D E BENEFICIOS L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '00.009.2023-SRP'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Modernização da Política de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.032 - Gestão e Aprimoramento das Atividades da Rede de Ensino Fund. - Fundeb 30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: ref. serviços de implantação, intermediação e Administração de Sistema Informatizado e integrado de gerenciamento para manutenção preventiva e corretiva na frota de veiculos vinculados da Rede Municipal de Ensino Fundamental, da Secretaria de Educação deste Município, conforme PE 00.009.2023 SRP - Contrato n. 20240015

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030073 1 de março de 2024 Empenho Realizado 35.965,80
05040013 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 330,00
05040012 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.240,00
05040011 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 13.065,80
10040019 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 15.330,00
10040026 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.240,00
10040022 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.065,80
10040021 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 15.330,00
10040020 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 330,00