Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 11/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030164
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 3.820,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.409,99 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2093 | 2836 |
Dados do empenho de número 02010187
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM EMTO - CENTRO DE REABILITAÇÃ O
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gerenciamento e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: o custeio dos vencimentos e salários do pessoal comissionado lotados no centro de reabilitação, junto a secretaria de saúde de Guaraciaba do Norte, durante o corrente exercício financeiro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010187 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
30010104 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.820,00 |
31010160 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.820,00 |
27020084 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.820,00 |
28020133 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.820,00 |
26030130 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.820,00 |
27030164 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.820,00 |