Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2024 | 16030002 010 - Secretaria de Finanças |
29050142 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X67.321/0001-XX CASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PÚ B. E EMPRESAR IAL SS |
Dispensa | Realizado | 11.000,00 | visibilityDetalhes |
23/05/2024 | 18090004 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.870/0001-XX MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 233,70 | visibilityDetalhes |
23/05/2024 | 22050017 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.870/0001-XX MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.084,87 | visibilityDetalhes |
23/05/2024 | 22050016 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.645/0001-XX DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT OS LTDA |
Pregão | Realizado | 9.169,74 | visibilityDetalhes |
23/05/2024 | 15050021 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.870/0001-XX MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 5.133,83 | visibilityDetalhes |
23/05/2024 | 18100009 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.645/0001-XX DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT OS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.727,82 | visibilityDetalhes |
23/05/2024 | 18090005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
23050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.870/0001-XX MAXXI DISTRIBU IDORA DE MEDIC AMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.804,80 | visibilityDetalhes |
21/05/2024 | 21090002A 004 - Fundo Municipal de Educação |
21050022 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X58.279/0001-XX MARINHO SOARES COMERCIO E SE RVIÇOS - EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 20.291,37 | visibilityDetalhes |
14/05/2024 | 06110015 011 - Secretaria da Infraestrutura |
14050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.078/0001-XX EUNILO ROCHA M ELO 0449623238 3 |
Pregão | Realizado | 2.217,00 | visibilityDetalhes |
14/05/2024 | 02100074 011 - Secretaria da Infraestrutura |
14050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X22.731/0001-XX D & M SERVICOS DE PUBLICIDAD E E PROPRAGAND A LTDA |
Carona | Realizado | 2.309,90 | visibilityDetalhes |
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