Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 03040006
- Data da liquidação: 03/04/2024
- Valor: 2.157,36 R$
- Nota fiscal: 392
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 03/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240442342384000170550010000003921076277949
Itens da liquidação
Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | 4,00 | QUILO | 18,16 | |
CADEADO MEDIO | 3,00 | UNIDADE | 60,72 | |
CADEADO PEQUENO | 2,00 | UNIDADE | 30,94 | |
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CALHA BALDE 18KG | 2,00 | BALDE | 369,46 | |
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | 4,00 | GALÃO | 206,00 | |
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA 3,6L | 4,00 | BALDE | 168,68 | |
SOLVENTE | 2,00 | LITRO | 29,98 | |
SUPERCAL 5KG | 4,00 | PACOTE | 34,40 | |
TEXTURA ACRILICA INTERNA OU EXTERNA BALDE 25KG | 1,00 | BALDE | 132,20 | |
TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO BALDE 15 L | 2,00 | BALDE | 367,24 | |
TINTA LATEX ACRÍLICA BALDE 15 L | 3,00 | BALDE | 652,71 | |
VERNIZ SINTÉTICO GALÃO 3,6L | 1,00 | GALÃO | 86,87 |
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.131,48 | 45466 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0334 | 264903 |