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Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 11030063


  • Data do pagamento 11/03/2024
  • Valor 2.163,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.163,75 38592 Banco do Brasil S.A. BB 3982 97071

Dados do empenho de número 02010081
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: NUCLEO DE ASSI STENCIA FARMAC EUTICA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
  • Programa de governo: 0007 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão da Assistência Farmacêutica
  • Natureza da despesa: 3.3.32.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: estimativa referente ao repasse de recursos financeiros para Aquisição Centralizada dos Medicamentos pelo Estado, conforme Resoluções da CIB/Ce Nº 118/2016, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, no exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010081 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 30.000,00
12010002 12 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.163,75
12010002 12 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.298,25
12010001 12 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.163,75
12010003 12 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.298,25
09020170 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.298,25
09020023 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.163,75
09020169 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.163,75
09020024 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.298,25
11030016 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.163,75
11030064 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.298,25
11030063 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.163,75
11030017 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.298,25
10040142 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.298,25
10040141 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.163,75
10040021 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.163,75
10040022 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.298,25