Prefeitura Municipal de Guaramiranga ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30010061
- Data do pagamento 30/01/2024
- Valor 1.920,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.776,00 | 9034 | Banco do Brasil S.A. | BB | 3982 | 123730 |
Dados do empenho de número 02010099
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FMAS - MO NITORES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0011 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
- Projeto / Atividade: 2.098 - Gestão das Ações da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social/Monitores, no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010099 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 90.000,00 |
30010061 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.920,00 |
30010039 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.920,00 |
29020007 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.074,00 |
29020053 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.074,00 |
27030031 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.612,00 |
27030024 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.612,00 |
30040027 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.612,00 |
30040037 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.612,00 |
29050007 | 29 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.212,00 |