Dados do pagamento de número 17040019
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 935,55 R$
Dados do empenho de número 01030009
- Empenho feito em 01/03/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: CARSAU COMSERV EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2021.03.09.2-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.065 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: serviços a serem prestados na manutenção do veículo Spin Premier de placa POS-2153, pertencente a frota da Secretaria de Educação de Guaramiranga.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01030009 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.117,50 |
13030004 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.117,50 |
15030017 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.117,50 |