DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS E EXECUTADAS
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneAté o mês de janeiro 
26 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 600.000,00 600.000,00 586.800,00 586.800,00 48.900,00 48.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 100.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 18.479,38 18.479,38
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 693,00 693,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 90.000,00 90.000,00 3.470,50 3.470,50 3.470,50 3.470,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 200.000,00 186.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 20.000,00 20.000,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 350.000,00 350.000,00 182.787,00 182.787,00 36.782,70 36.782,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 50.000,00 50.000,00 10.236,00 10.236,00 2.718,00 2.718,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 1.505.000,00 (R$)

Total dotação: 1.505.000,00 (R$)

Total empenhada no mês: 887.093,50 (R$)

Total empenhada até o mês: 887.093,50 (R$)

Total liquidada no mês: 112.243,58 (R$)

Total liquidada até o mês: 112.243,58 (R$)