Dados do pagamento de número 27030007


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 1.522,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.522,70 32703 Banco do Brasil S.A. BB 0532 128767

Dados do empenho de número 02010270
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO- SEC. DE TRAB. E ASSIST ENCIA SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: a folha dos servidores municipais EFETIVOS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Referente aos QUINQUÊNIO GERAL, relativo ao exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010270 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 6.000,00
25010073 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.452,10
30010034 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.452,10
28020005 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.452,10
28020043 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.452,10
22030021 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.522,70
27030007 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.522,70
24040004 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.522,70
30040010 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.522,70