Dados do pagamento de número 27030022


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 211,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 211,80 32703 Banco do Brasil S.A. BB 0532 128767

Dados do empenho de número 02010308
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA CREAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção do Programa de Proteção Social Especial de Media Complexidade -
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: a folha dos servidores municipais EFETIVOS CREAS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Referente aos QUINQUÊNIO GERAL, relativo ao exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010308 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.500,00
25010111 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 564,80
30010046 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 564,80
28020025 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 635,40
28020033 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 635,40
22030075 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 635,40
27030022 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 635,40
24040046 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 664,40
30040016 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 664,40