Dados do pagamento de número 30040001


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 278,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 278,00 13036 Banco do Brasil S.A. BB 0532 228613

Dados do empenho de número 02010597
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: AALLFAX TELECO MUNICACOES LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: 'C001.2023-PMI'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0803 - Amparo Assistencial a criança e ao adolescente
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: a locação de equipamentos de informática, conforme especificações, para atender as necessidades do Progama Criança Feliz, junto a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social deste Municipio, no decorrer do exercício financeiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010597 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.975,00
23020008 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 773,00
22030008 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 773,00
24040091 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 278,00
30040001 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 278,00
29050013 29 de maio de 2024 Liquidação Realizado 278,00