Dados do pagamento de número 27030012


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 1.158,54 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.158,54 32703 Banco do Brasil S.A. BB 0532 128767

Dados do empenho de número 22030003
  • Empenho feito em 22/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - MAIS CI DADÃO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: complementação do Empenho Nº 02010324, referente a folha dos servidores municipais COMISSIONADOS PROGAMA MAIS CIDADÃO - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Referente aos GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA, relativo ao exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22030039 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.158,54
22030274 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 753,07
22030003 22 de março de 2024 Empenho Realizado 50.000,00
27030012 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.158,54
10040006 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 753,07
24040009 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 20.812,56
30040008 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 20.812,56