Dados do pagamento de número 12040001


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 15.390,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.390,00 34528 Banco do Brasil S.A. BB 0532 241822

Dados do empenho de número 12040001
  • Empenho feito em 12/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEYSE M. RODR IGUES - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE010.2023-PMI'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal da Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0807 - Assistência Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Bloco da Proteção Social Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: aquisição de material de limpeza e higiênização, como descritos abaixo, destinados ao uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Estadio e CRAS Pedrinhas, junto a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12040001 12 de abril de 2024 Empenho Realizado 11.517,59
17040018 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 11.517,59
13050014 13 de maio de 2024 Pagamento Realizado 11.517,59