Dados do pagamento de número 14050008


  • Data do pagamento 14/05/2024
  • Valor 417,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 396,98 13036 Banco do Brasil S.A. BB 0532 236187

Dados do empenho de número 01030171
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AALLFAX TELECO MUNICACOES LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: 'C001.2023-PMI'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 1001 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção das Ações de Atenção Básica Atenção Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: locação de equipamentos de informática, conforme especificações, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Ibiapina, durante o mês de março de 2023, mediante Termo de Contrato nº 2023.03.08.01 integrante do processo Adesão (Carona nº 001/2023-PMI).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030171 1 de março de 2024 Empenho Realizado 417,00
23040010 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 417,00
14050008 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 417,00