PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040270
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 1.276,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.276,80 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1111 | 1111 | 516023 |
Dados do empenho de número 02010213
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.015 - Gerenciamento e Aperfeiçoamento das Atividades da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: obrigações patronais para o Regime Geral da Previdencia Social - INSS, sobre folha de pagamento de prestadores de serviços, comissionados lotados no administrativo da Secretaria de Educação, deste Município durante o ano em curso.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010213 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
30010133 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 53,14 |
30010061 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,81 |
30010060 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 53,14 |
30010134 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,81 |
31010049 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 546,91 |
31010048 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.387,39 |
20020050 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.387,39 |
20020049 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 546,91 |
21020048 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 546,91 |
21020044 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.134,72 |
21030048 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 546,91 |
21030028 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4,00 |
21030048 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4,00 |
27030057 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.604,90 |
27030091 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.604,90 |
28030008 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 58,77 |
28030013 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 58,77 |
28030013 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.134,72 |
30040270 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.276,80 |
30040271 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 730,13 |
30040272 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 176,94 |
30040068 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 730,13 |
30040067 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.276,80 |
30040069 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 176,94 |