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Prefeitura Municipal de Ipaporanga ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 01030095


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 975,16 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.524,80 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2372 2372 309087
N/A Débito 975,16 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 2372 2372 52199X

Dados do empenho de número 02010140
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - PSF
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0182 - Saúde da Família
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Ações de Gestão do Programa Saúde da Família - PSF
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: pagamento de adicional de insalubridade de pessoal civil vinculados ao quadro de servidores dos PSF s do Município de Ipaporanga, no decorrer do exercício financeiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010140 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 214.000,00
30010106 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.376,00
30010095 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 9.499,96
30010104 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 5.959,11
31010095 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 9.297,44
31010095 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 202,52
09020021 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.376,00
09020023 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 5.959,11
29020049 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 9.499,96
29020100 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 5.095,47
29020036 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 8.524,80
01030066 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.524,80
01030095 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.524,80
01030095 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 975,16
08030053 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.095,47
27030103 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.959,11
27030014 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.524,80
27030009 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.499,96
27030069 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.499,96
27030061 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.524,80
04040027 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.959,11