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Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 20020016


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 2.230,45 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.230,45 18359 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4543 51748

Dados do empenho de número 08010012
  • Empenho feito em 08/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A F P DOS SANT OS
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '052.23-PE-DIV'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistencia Social e Traba
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0237 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DO TIPO QUENTINHAS, EMBALADAS EM MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08010012 8 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.230,45
20020011 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.230,45
20020016 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.230,45