Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020016
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 2.230,45 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.230,45 | 18359 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 51748 |
Dados do empenho de número 08010012
- Empenho feito em 08/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A F P DOS SANT OS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '052.23-PE-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistencia Social e Traba
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0237 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DO TIPO QUENTINHAS, EMBALADAS EM MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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08010012 | 8 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.230,45 |
20020011 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.230,45 |
20020016 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.230,45 |