Dados do pagamento de número 00000012


  • Data do pagamento 27/01/2022
  • Valor 3.900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.900,00 0 Banco do Brasil S.A. IPUEIRAS 4543 93378

Dados do empenho de número 00000011
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: E FRANKLIN DE VITERBO CONTAB ILIDADE - ME
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2017.1.16.1/CMI'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ipueiras
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0101 - Acao Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, ATÉ O VALOR DESTE EMPENHO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000011 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 3.900,00
00000012 27 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 3.900,00
00000012 27 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 3.900,00