Dados do pagamento de número 16020009


  • Data do pagamento 16/02/2024
  • Valor 4.069,59 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.059,82 210816 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1122517

Dados do empenho de número 31010004
  • Empenho feito em 31/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: HIAGOWILLIAN C OMERCIO DE COM BUSTIVEIS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '001-24-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC)DE ITAIÇABA-CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E PREGÃO Nº 001-24-PE E CONTARTO Nº20240131003.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010004 31 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 32.890,00
15020011 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.069,59
16020009 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.069,59
22020015 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.021,30
22020005 22 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.021,30
12030010 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 721,00
13030003 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 721,00
27030012 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.587,49
27030016 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.587,49
09040004 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.215,10
10040034 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.215,10
06050015 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 3.806,15
07050003 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.806,15
21050034 21 de maio de 2024 Pagamento Realizado 6.100,00
21050015 21 de maio de 2024 Liquidação Realizado 6.100,00