Dados do pagamento de número 22020019
- Data do pagamento 22/02/2024
- Valor 202,22 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 199,79 | 5538 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1122517 |
Dados do empenho de número 22010007
- Empenho feito em 22/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-039-2023-SES'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROC. LICITATÓRIO N. PE-039-SES.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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22010007 | 22 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 202,22 |
05020012 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 202,22 |
22020019 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 202,22 |