Dados do pagamento de número 29040018


  • Data do pagamento 29/04/2024
  • Valor 753,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 632,52 259259 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0121 0121 1184113

Dados do empenho de número 02050006
  • Empenho feito em 02/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUPERFIO COMER CIO DE PRODUTO S MEDICOS E HO SPITALARES LTD A ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE-039-2023-SES'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. PE-039-2023-SES.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02050006 2 de maio de 2024 Empenho Realizado 1.053,00
13050017 13 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.053,00
17050015 17 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.053,00