Dados do pagamento de número 29040018
- Data do pagamento 29/04/2024
- Valor 753,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 632,52 | 259259 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0121 | 0121 | 1184113 |
Dados do empenho de número 02050006
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPERFIO COMER CIO DE PRODUTO S MEDICOS E HO SPITALARES LTD A ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-039-2023-SES'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Atenção de Média e Alta Complexidade.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar - MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N. PE-039-2023-SES.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02050006 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 1.053,00 |
13050017 | 13 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.053,00 |
17050015 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.053,00 |