Dados do pagamento de número 03060002


  • Data do pagamento 03/06/2016
  • Valor 3.800,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.800,00 283746 Caixa Econômica Federal CEF ITAPAJE 3812 6240013

Dados do empenho de número 04010164
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: ACASTEC COM. E SERV. DE EQUI PAM. MED. E OD ONTOLÓGICOS LT DA-M
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: 'TP001/2015-SESA'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0011 - Saúde da Família
  • Projeto / Atividade: 2.094 - Manutenção das Atividades do PSF (Programa Saúde da Família)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
  • Histórico: primeiro termo de aditivo relativo a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos e odontológicos dos Postos de Saúde da Família (PSF), conforme TP nº 001/2015-SESA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010164 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 25.586,67
16020037 16 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 3.800,00
21030001 21 de março de 2016 Liquidação Realizado 3.800,00
28040012 28 de abril de 2016 Liquidação Realizado 3.800,00
03060002 3 de junho de 2016 Pagamento Realizado 3.800,00
07060015 7 de junho de 2016 Pagamento Realizado 3.800,00
07060016 7 de junho de 2016 Pagamento Realizado 3.800,00
17060016 17 de junho de 2016 Liquidação Realizado 3.800,00
20060062 20 de junho de 2016 Pagamento Realizado 3.800,00
29060026 29 de junho de 2016 Liquidação Realizado 3.800,00
17080017 17 de agosto de 2016 Liquidação Realizado 3.800,00
22090026 22 de setembro de 2016 Pagamento Realizado 3.800,00
11110009 11 de novembro de 2016 Pagamento Realizado 3.800,00