Dados do pagamento de número 29010171


  • Data do pagamento 29/01/2016
  • Valor 12.089,41 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.089,41 10100 Banco do Brasil S.A. ITAPAJE 0852 0852 31283

Dados do empenho de número 04010197
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAPESI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adm. Planej. e Finanças
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
  • Programa de governo: 0010 - Previdência Social
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Amortização da Dívida para com a CAPESI
  • Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contrat ual Resgatado
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: o recolhimento de parcelas de valor devido, conforme Termo de parcelamento firmado entre à CAPESI e o Município de Itapajé, durante o corrente exercício financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010197 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 350.000,00
20010077 20 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 47.729,54
20010044 20 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 47.729,54
29010171 29 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 12.089,41
29010170 29 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 48.203,24
29010119 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 48.203,24
29010120 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 12.089,41
03020043 3 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 7.750,81
03020052 3 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 7.750,81
11020184 11 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 23.401,86
11020050 11 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 23.401,86
15020012 15 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 23.555,77
15020048 15 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 23.555,77
01030030 1 de março de 2016 Liquidação Realizado 49.605,74
01030074 1 de março de 2016 Pagamento Realizado 12.427,25
01030075 1 de março de 2016 Pagamento Realizado 49.605,74
01030031 1 de março de 2016 Liquidação Realizado 12.427,25
03030060 3 de março de 2016 Liquidação Realizado 7.932,40
03030032 3 de março de 2016 Pagamento Realizado 7.932,40
14030023 14 de março de 2016 Liquidação Realizado 23.693,23
14030065 14 de março de 2016 Pagamento Realizado 23.693,23
30030014 30 de março de 2016 Liquidação Realizado 8.064,03
30030005 30 de março de 2016 Pagamento Realizado 8.064,03
30030101 30 de março de 2016 Liquidação Realizado 50.320,26
30030114 30 de março de 2016 Pagamento Realizado 12.627,17
30030115 30 de março de 2016 Pagamento Realizado 50.320,26
30030100 30 de março de 2016 Liquidação Realizado 12.627,17
29040101 29 de abril de 2016 Liquidação Realizado 12.801,66
29040146 29 de abril de 2016 Liquidação Realizado 9.797,63
29040070 29 de abril de 2016 Pagamento Realizado 9.797,63
29040092 29 de abril de 2016 Pagamento Realizado 12.801,66